T+总账反结账步骤:
1.财务结账后凭证发现问题要调整,需要先进行反结账操作,点击(系统管理)-(财务结账)如图下:
2.选择对应月,点击(取消结账)即可
3.反结账后,结标识消失(注意只能逐月反结账)
T+总账反记账步骤:
1.点击(总账)-(日常业务)-(凭证管理),过滤条件中选择好(会计期间)、(记账状态)选择(已记账),点击(确定)进入;
2.在(全部凭证)的页签下,勾选上需要取消记账的凭证记录,同时按(CTRL+ALT+H)进行反记账;
补充:提供各地区用友(东莞用友,深圳用友,广州用友,东莞财务软件,东莞ERP系统,东莞用友代理商