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用友T+反结账,反记账

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-02-26 22:51:30    浏览次数:58
导读

T+总账反结账步骤:1.财务结账后凭证发现问题要调整,需要先进行反结账操作,点击(系统管理)-(财务结账)如图下:2.选择对应月,点击(取消结账)即可3.反结账后,结标识消失(注意只能逐月反结账)T+总账反记账步骤:1.点击(总账)-(日常业务)-(凭证管理),过滤条件中选择好(会计期间)、(记账状态)选择(已记

T+总账反结账步骤:

1.财务结账后凭证发现问题要调整,需要先进行反结账操作,点击(系统管理)-(财务结账)如图下:

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2.选择对应月,点击(取消结账)即可

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3.反结账后,结标识消失(注意只能逐月反结账)

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T+总账反记账步骤:

1.点击(总账)-(日常业务)-(凭证管理),过滤条件中选择好(会计期间)、(记账状态)选择(已记账),点击(确定)进入;

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2.在(全部凭证)的页签下,勾选上需要取消记账的凭证记录,同时按(CTRL+ALT+H)进行反记账;
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(文/小编)
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